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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6538 Data de lançamento: 05/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.791.718-007.791.784-ORDENS EM ANEXO 1.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.791.718-007.791.784-ORDENS EM ANEXO 1.170,00
05/05/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.791.718-007.791.784-ORDENS EM ANEXO 1.170,00
21/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 1.170,00
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00