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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6540 Data de lançamento: 05/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA DE RADIADOR DE VEÍCULO PLACAS IRZ-7603 DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 015 ORDEM EM ANEXO 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA DE RADIADOR DE VEÍCULO PLACAS IRZ-7603 DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 015 ORDEM EM ANEXO 140,00
05/05/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA DE RADIADOR DE VEÍCULO PLACAS IRZ-7603 DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 015 ORDEM EM ANEXO 140,00
29/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6540/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00