| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
| Número do empenho: | 6558 | Data de lançamento: | 06/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS E,CONSERTOS DE FOGÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM EM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS E,CONSERTOS DE FOGÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM EM ANEXO | 130,00 | ||
| 06/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS E,CONSERTOS DE FOGÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM EM ANEXO | 130,00 | ||
| 27/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2015 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||