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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDINEI ENGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6606 Data de lançamento: 08/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE 3,5 DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE RETENÇÕES DE INSS, ISS E IRRF 1.141,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2015 REFERENTE 3,5 DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE RETENÇÕES DE INSS, ISS E IRRF 1.141,00
08/05/2015 LIQUIDADO POR LOIRI MARCHESAN 1.141,00
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2015 SIDINEI ENGEL - 94513 1.141,00
TOTAL 1.141,00 1.141,00 1.141,00
SALDO A PAGAR 0,00