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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANIEL VALTEZER DA ROSA 02347340000

Dados do Empenho
Número do empenho: 6686 Data de lançamento: 08/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM EM ANEXO 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM EM ANEXO 430,00
08/05/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM EM ANEXO 430,00
05/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2015 DANIEL VALTEZER DA ROSA 02347340000 - 92848 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00