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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6808 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.04.2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS EM AUDIÊNCIAS NO PALÁCIO PIRATINI,CENTRO ADMINISTATIVO E,BADESUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 24,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.04.2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS EM AUDIÊNCIAS NO PALÁCIO PIRATINI,CENTRO ADMINISTATIVO E,BADESUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 24,97
11/05/2015 DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.04.2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS EM AUDIÊNCIAS NO PALÁCIO PIRATINI,CENTRO ADMINISTATIVO E,BADESUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 24,97
12/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 24,97
TOTAL 24,97 24,97 24,97
SALDO A PAGAR 0,00