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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6832 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15 MAIO/2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E,SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE EM AUDIÊNCIAS. 815,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15 MAIO/2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E,SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE EM AUDIÊNCIAS. 815,00
11/05/2015 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15 MAIO/2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E,SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE EM AUDIÊNCIAS. 815,00
13/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 815,00
TOTAL 815,00 815,00 815,00
SALDO A PAGAR 0,00