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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6954 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE DE NOTA FISCAL 242 ORDEM EM ANEXO 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE DE NOTA FISCAL 242 ORDEM EM ANEXO 800,00
11/05/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE DE NOTA FISCAL 242 ORDEM EM ANEXO 800,00
21/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2015 AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME - 878 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00