| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6977 | Data de lançamento: | 12/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 656 ORDEM EM ANEXO | 409,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 656 ORDEM EM ANEXO | 409,10 | ||
| 12/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 656 ORDEM EM ANEXO | 409,10 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2015 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 409,10 | ||
| TOTAL | 409,10 | 409,10 | 409,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||