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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALEXANDRE MAHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7004 Data de lançamento: 12/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.05.2015 NO TRANSPORTE DE ALTA DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO PEDRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2015 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.05.2015 NO TRANSPORTE DE ALTA DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO PEDRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00
12/05/2015 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.05.2015 NO TRANSPORTE DE ALTA DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO PEDRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00
18/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2015 ALEXANDRE MAHL - 89140 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00