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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7020 Data de lançamento: 15/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.04 Á 01.05.2015 DO TELEFONE 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO 100,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.04 Á 01.05.2015 DO TELEFONE 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO 100,99
15/05/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.04 Á 01.05.2015 DO TELEFONE 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO 100,99
19/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 100,99
TOTAL 100,99 100,99 100,99
SALDO A PAGAR 0,00