| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: A. A. MAZZONETTO - ME |
| Número do empenho: | 7076 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 05 DIAS DO MES FEVEREIRO E,22 DIAS DO MES DE MARÇO/2015 CFE NOTA FISCAL 015 | 3.267,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 05 DIAS DO MES FEVEREIRO E,22 DIAS DO MES DE MARÇO/2015 CFE NOTA FISCAL 015 | 3.267,58 | ||
| 18/05/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 05 DIAS DO MES FEVEREIRO E,22 DIAS DO MES DE MARÇO/2015 CFE NOTA FISCAL 012 | 3.267,58 | ||
| 19/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2015 A. A. MAZZONETTO - ME - 95014 | 3.267,58 | ||
| TOTAL | 3.267,58 | 3.267,58 | 3.267,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||