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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7153 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NICOLAU VERGUEIRO NO DIA 17.05.2015 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NICOLAU VERGUEIRO NO DIA 17.05.2015 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,00
18/05/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NICOLAU VERGUEIRO NO DIA 17.05.2015 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,00
20/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2015 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00