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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7162 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 1.415,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 DESPESAS REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 1.415,08
18/05/2015 DESPESAS REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 1.415,08
26/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7162/2015 FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - 3690 1.415,08
TOTAL 1.415,08 1.415,08 1.415,08
SALDO A PAGAR 0,00