| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7164 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.597,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.597,40 | ||
| 18/05/2015 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.597,40 | ||
| 26/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7164/2015 FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - 3690 | 1.597,40 | ||
| TOTAL | 1.597,40 | 1.597,40 | 1.597,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||