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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7197 Data de lançamento: 19/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 24MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 007.919.719 ORDEM EM ANEXO 2.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2015 AQUISIÇÃO DE 24MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 007.919.719 ORDEM EM ANEXO 2.040,00
19/05/2015 AQUISIÇÃO DE 24MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 007.919.719 ORDEM EM ANEXO 2.040,00
16/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2015 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 2.040,00
TOTAL 2.040,00 2.040,00 2.040,00
SALDO A PAGAR 0,00