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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 02/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE DE CELULARES DESTA PREFEITURA CFE FATURA COMPROVANTES EM ANEXO 3.192,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2015 DESPESAS REFERENTE DE CELULARES DESTA PREFEITURA CFE FATURA COMPROVANTES EM ANEXO 3.192,43
02/01/2015 DESPESAS REFERENTE DE CELULARES DESTA PREFEITURA CFE FATURA COMPROVANTES EM ANEXO 3.192,43
05/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 VIVO S.A. - 42424 3.192,43
TOTAL 3.192,43 3.192,43 3.192,43
SALDO A PAGAR 0,00