| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 7217 | Data de lançamento: | 19/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PETI | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.04 Á 05.05.2015 DO TELEFONE 3744-2466 DO PETI CFE FATURA EM ANEXO | 81,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.04 Á 05.05.2015 DO TELEFONE 3744-2466 DO PETI CFE FATURA EM ANEXO | 81,44 | ||
| 19/05/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.04 Á 05.05.2015 DO TELEFONE 3744-2466 DO PETI CFE FATURA EM ANEXO | 81,44 | ||
| 25/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 81,44 | ||
| TOTAL | 81,44 | 81,44 | 81,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||