| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAGNO & PAGNO LTDA |
| Número do empenho: | 7353 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBOS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO CFE NOTA FISCAL 007.942.348 ORDEM EM ANEXO | 1.553,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBOS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO CFE NOTA FISCAL 007.942.348 ORDEM EM ANEXO | 1.553,00 | ||
| 21/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBOS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO CFE NOTA FISCAL 007.942.348 ORDEM EM ANEXO | 1.553,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2015 PAGNO & PAGNO LTDA - 2360 | 1.553,00 | ||
| TOTAL | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.553,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||