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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7470 Data de lançamento: 25/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS COM 13KG DESTINADAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.970.941 ORDEM EM ANEXO 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2015 AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS COM 13KG DESTINADAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.970.941 ORDEM EM ANEXO 129,00
25/05/2015 AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS COM 13KG DESTINADAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.970.941 ORDEM EM ANEXO 129,00
15/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2015 ANDRE HOELSCHER - 55441 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00