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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 749 Data de lançamento: 23/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA UNIADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 006.943.997 ORDEM ANEXO 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2015 AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA UNIADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 006.943.997 ORDEM ANEXO 129,00
23/01/2015 AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA UNIADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 006.943.997 ORDEM ANEXO 129,00
05/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 749/2015 ANDRE HOELSCHER - 55441 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00