| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7494 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 7.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 7.070,00 | ||
| 25/05/2015 | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 7.070,00 | ||
| 30/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2015 LOCATELLI & CIA LTDA - 26 | 7.070,00 | ||
| TOTAL | 7.070,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||