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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7645 Data de lançamento: 27/05/2015
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PRADEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015 788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2015 folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015 788,00
27/05/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 05/2015 788,00
28/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 788,00
TOTAL 788,00 788,00 788,00
SALDO A PAGAR 0,00