| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 27/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015 | 2.312,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015 | 2.312,46 | ||
| 27/05/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 05/2015 | 2.312,46 | ||
| 28/05/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.312,46 | ||
| TOTAL | 2.312,46 | 2.312,46 | 2.312,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||