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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7833 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 45783 ORDEM EM ANEXO 717,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 45783 ORDEM EM ANEXO 717,00
28/05/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 45783 ORDEM EM ANEXO 717,00
05/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7833/2015 LOJAS BECKER LTDA - 4226 717,00
TOTAL 717,00 717,00 717,00
SALDO A PAGAR 0,00