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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 7845 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DO DIA DO ABRAÇO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 22.05.2015 CFE NOTA FISCAL 126 ORDEM EM ANEXO 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DO DIA DO ABRAÇO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 22.05.2015 CFE NOTA FISCAL 126 ORDEM EM ANEXO 750,00
28/05/2015 DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DO DIA DO ABRAÇO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 22.05.2015 CFE NOTA FISCAL 126 ORDEM EM ANEXO 750,00
02/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00