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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 7846 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DA PALESTRA SHOW ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES REALIZADO NO CLUBE HARMONIA NO DIA 17.05.2015 CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM EM ANEXO 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DA PALESTRA SHOW ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES REALIZADO NO CLUBE HARMONIA NO DIA 17.05.2015 CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM EM ANEXO 800,00
28/05/2015 DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DA PALESTRA SHOW ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES REALIZADO NO CLUBE HARMONIA NO DIA 17.05.2015 CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM EM ANEXO 800,00
02/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7846/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00