| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 7879 | Data de lançamento: | 28/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM MÁQUINA XEROGRÁFICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 008.531 ORDEM EM ANEXO | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM MÁQUINA XEROGRÁFICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 008.531 ORDEM EM ANEXO | 190,00 | ||
| 28/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM MÁQUINA XEROGRÁFICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 008.531 ORDEM EM ANEXO | 190,00 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7879/2015 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||