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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BANRISUL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7905 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 683634 EM ANEXO 17.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 683634 EM ANEXO 17.280,00
29/05/2015 CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 683634 EM ANEXO 17.280,00
29/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2015 BANRISUL S/A - 763 17.280,00
TOTAL 17.280,00 17.280,00 17.280,00
SALDO A PAGAR 0,00