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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALINE FERNANDA BASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7914 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 MAIO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA E ALIMENTOS REGIONAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 MAIO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA E ALIMENTOS REGIONAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 118,00
29/05/2015 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 MAIO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA E ALIMENTOS REGIONAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 118,00
05/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2015 ALINE FERNANDA BASSO - 94941 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00