| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALINE FERNANDA BASSO |
| Número do empenho: | 7914 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 MAIO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA E ALIMENTOS REGIONAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 MAIO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA E ALIMENTOS REGIONAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 118,00 | ||
| 29/05/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 MAIO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA E ALIMENTOS REGIONAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 118,00 | ||
| 05/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2015 ALINE FERNANDA BASSO - 94941 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||