| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 8008 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE MULTAS E JUROS SOBRE FATURAS DO CART]AO REFEISUL OCORRIDAS NO DIA 29.05.2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.464,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | DESPESAS REFERENTE MULTAS E JUROS SOBRE FATURAS DO CART]AO REFEISUL OCORRIDAS NO DIA 29.05.2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.464,19 | ||
| 29/05/2015 | DESPESAS REFERENTE MULTAS E JUROS SOBRE FATURAS DO CART]AO REFEISUL OCORRIDAS NO DIA 29.05.2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.464,19 | ||
| 29/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8008/2015 BANRISUL S/A - 763 | 1.464,19 | ||
| TOTAL | 1.464,19 | 1.464,19 | 1.464,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||