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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8178 Data de lançamento: 05/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,LIMPEZA DE RADIADOR DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM EM ANEXO 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,LIMPEZA DE RADIADOR DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM EM ANEXO 240,00
05/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,LIMPEZA DE RADIADOR DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM EM ANEXO 240,00
03/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00