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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IVO OLIVEIRA DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8193 Data de lançamento: 05/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NO REPAROS DE ESTRADAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.918.488 ORDEM EM ANEXO 567,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NO REPAROS DE ESTRADAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.918.488 ORDEM EM ANEXO 567,00
05/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NO REPAROS DE ESTRADAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.918.488 ORDEM EM ANEXO 567,00
03/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8193/2015 IVO OLIVEIRA DE SOUZA - ME - 4688 567,00
TOTAL 567,00 567,00 567,00
SALDO A PAGAR 0,00