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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 821 Data de lançamento: 23/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 374-375-376-ORDENS EM ANEXO 1.684,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 374-375-376-ORDENS EM ANEXO 1.684,16
23/01/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 374-375-376-ORDENS EM ANEXO 1.684,16
04/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2015 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 1.684,16
TOTAL 1.684,16 1.684,16 1.684,16
SALDO A PAGAR 0,00