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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8262 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 JUNHO/2015 EM AUDIÊNCIAS NO BADESUL E NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 DESPESAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 JUNHO/2015 EM AUDIÊNCIAS NO BADESUL E NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO 193,00
08/06/2015 DESPESAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 JUNHO/2015 EM AUDIÊNCIAS NO BADESUL E NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO 193,00
10/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8262/2015 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00