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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025

Dados do Empenho
Número do empenho: 8282 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 063 ORDEM EM ANEXO 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 063 ORDEM EM ANEXO 50,00
08/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 063 ORDEM EM ANEXO 50,00
03/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8282/2015 PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 - 91401 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00