| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCO AURELIO B CAMPOS |
| Número do empenho: | 8332 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 09,10 JUNHO/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS DA REGIÃO NORTE REALIZADO PELO SEBRAE-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 09,10 JUNHO/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS DA REGIÃO NORTE REALIZADO PELO SEBRAE-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,15 | ||
| 10/06/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 09,10 JUNHO/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS DA REGIÃO NORTE REALIZADO PELO SEBRAE-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,15 | ||
| 12/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8332/2015 MARCO AURELIO B CAMPOS - 95427 | 207,15 | ||
| TOTAL | 207,15 | 207,15 | 207,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||