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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCO AURELIO B CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8332 Data de lançamento: 10/06/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 09,10 JUNHO/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS DA REGIÃO NORTE REALIZADO PELO SEBRAE-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 207,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 09,10 JUNHO/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS DA REGIÃO NORTE REALIZADO PELO SEBRAE-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 207,15
10/06/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 09,10 JUNHO/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS DA REGIÃO NORTE REALIZADO PELO SEBRAE-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 207,15
12/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8332/2015 MARCO AURELIO B CAMPOS - 95427 207,15
TOTAL 207,15 207,15 207,15
SALDO A PAGAR 0,00