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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8351 Data de lançamento: 10/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2015 CFE NOTA FISCAL 008.111.351 ORDEM EM ANEXO 614,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2015 CFE NOTA FISCAL 008.111.351 ORDEM EM ANEXO 614,00
10/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2015 CFE NOTA FISCAL 008.111.351 ORDEM EM ANEXO 614,00
03/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8351/2015 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME - 3378 614,00
TOTAL 614,00 614,00 614,00
SALDO A PAGAR 0,00