| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8366 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PRACINHA DO NÚCLEO HABITACIONAL -V- CFE NOTA FISCAL 2642 ORDEM EM ANEXO | 1.030,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PRACINHA DO NÚCLEO HABITACIONAL -V- CFE NOTA FISCAL 2642 ORDEM EM ANEXO | 1.030,01 | ||
| 10/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PRACINHA DO NÚCLEO HABITACIONAL -V- CFE NOTA FISCAL 2642 ORDEM EM ANEXO | 1.030,01 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2015 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 4361 | 1.030,01 | ||
| TOTAL | 1.030,01 | 1.030,01 | 1.030,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||