| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL VALTEZER DA ROSA 02347340000 |
| Número do empenho: | 8386 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM EM ANEXO | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM EM ANEXO | 550,00 | ||
| 10/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM EM ANEXO | 550,00 | ||
| 18/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8386/2015 DANIEL VALTEZER DA ROSA 02347340000 - 92848 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||