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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 841 Data de lançamento: 23/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 3913 ORDEM ANEXO 1.836,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2015 AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 3913 ORDEM ANEXO 1.836,10
23/01/2015 AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 3913 ORDEM ANEXO 1.836,10
05/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 1.836,10
TOTAL 1.836,10 1.836,10 1.836,10
SALDO A PAGAR 0,00