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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOVANI ANTONIO COPETTI 49329138004

Dados do Empenho
Número do empenho: 8447 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM FELTRO E,CUSTOMIZAÇÃO PARA EVENTO DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 032 EM ANEXO 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM FELTRO E,CUSTOMIZAÇÃO PARA EVENTO DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 032 EM ANEXO 1.000,00
11/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM FELTRO E,CUSTOMIZAÇÃO PARA EVENTO DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 032 EM ANEXO 1.000,00
16/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2015 JOVANI ANTONIO COPETTI 49329138004 - 94387 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00