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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8491 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTAS 008.114.171-008.116.160-ORDENS EM ANEXO 2.129,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTAS 008.114.171-008.116.160-ORDENS EM ANEXO 2.129,37
11/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTAS 008.114.171-008.116.160-ORDENS EM ANEXO 2.129,37
18/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2015 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 2.129,37
TOTAL 2.129,37 2.129,37 2.129,37
SALDO A PAGAR 0,00