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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NEIDE TEREZINHA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8495 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: SAMU FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU CFE NOTA FISCAL 008.114.576 ORDEM EM ANEXO 1.545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 DESPESAS REFERENTE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU CFE NOTA FISCAL 008.114.576 ORDEM EM ANEXO 1.545,00
11/06/2015 DESPESAS REFEREENTE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU CFE NOTA FISCAL 008.114.576 ORDEM EM ANEXO 1.545,00
17/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8495/2015 NEIDE TEREZINHA FERREIRA - 4337 1.545,00
TOTAL 1.545,00 1.545,00 1.545,00
SALDO A PAGAR 0,00