| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8496 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 008.112.683 ORDEM EM ANEXO | 391,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 008.112.683 ORDEM EM ANEXO | 391,00 | ||
| 11/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTCIMENTO DE ÁGUA DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 008.112.683 ORDEM EM ANEXO | 391,00 | ||
| 18/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8496/2015 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 391,00 | ||
| TOTAL | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||