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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 8600 Data de lançamento: 16/06/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 12.06.2015 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AUDÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO E,FAMURGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 12.06.2015 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AUDÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO E,FAMURGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 70,00
16/06/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 12.06.2015 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AUDÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO E,FAMURGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 70,00
18/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8600/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00