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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI JOSE BARBIERI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8602 Data de lançamento: 16/06/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 JUNHO/2015 EM AUDIÊNCIA NO DNIT E,NA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 196,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 JUNHO/2015 EM AUDIÊNCIA NO DNIT E,NA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 196,75
16/06/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 JUNHO/2015 EM AUDIÊNCIA NO DNIT E,NA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 196,75
18/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8602/2015 SIDNEI JOSE BARBIERI - 5073 196,75
TOTAL 196,75 196,75 196,75
SALDO A PAGAR 0,00