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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8656 Data de lançamento: 17/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IRP-7896 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 915,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2015 DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IRP-7896 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 915,27
17/06/2015 DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IRP-7896 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 915,27
24/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8656/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 915,27
TOTAL 915,27 915,27 915,27
SALDO A PAGAR 0,00