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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053

Dados do Empenho
Número do empenho: 8679 Data de lançamento: 17/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,TROCA DE MATERIAIS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE NOTA FISCAL 000073 ORDEM EM ANEXO 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,TROCA DE MATERIAIS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE NOTA FISCAL 000073 ORDEM EM ANEXO 300,00
17/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,TROCA DE MATERIAIS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE NOTA FISCAL 000073 ORDEM EM ANEXO 300,00
09/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2015 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00