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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8724 Data de lançamento: 18/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008.188.006 ORDEM EM ANEXO 900,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008.188.006 ORDEM EM ANEXO 900,40
18/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008.188.006 ORDEM EM ANEXO 900,40
14/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8724/2015 TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME - 1428 900,40
TOTAL 900,40 900,40 900,40
SALDO A PAGAR 0,00